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惠阳区科学技术局2016年度决算公开

附件1

 

惠阳区科学技术局2016年度决算公开

 

 

   

 

第一部分 惠阳区科学技术局决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个,科学技术局是主管科技、知识产权工作的部门,为区人民政府工作部门。其主要职能是:

1、贯彻执行国家和省有关科学技术发展和知识产权工作的方针、政策和法规;会同区有关部门组织编制科技和知识产权工作发展规划和年度计划。

2、研究科技促进经济与社会发展的问题,会同区有关部门研究确定全区科技发展布局、优先领域;推进全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策。

3、组织、推动科技开发和创新工作,负责“星火”、“火炬”、科技攻关、科技成果重点推广、重点新产品、软科学与基础应用研究等科技开发计划的制订和实施。会同有关部门组织开展省级、市级、区级工程技术研究开发中心的组建工作。

 4、加强高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推动科技成果转化;做好高新技术企业的培育和申报工作;指导科技示范推广基地的建设;促进科技型中小企业技术创新工作。

5、组织科技成果评价、科技奖励、科技保密、技术市场、科技外事等工作;加强民营科技工作;协调制订科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;促进科技咨询等科技服务机构的发展,推动科技服务体系的建立。

6、负责管理、安排和监督使用科技三项经费。

7、负责知识产权保护工作,依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为;指导专利中介机构、企业专利工作;组织重大专利技术实施;协调涉外知识产权事宜。

8、负责科技信息、科技宣传、科技统计等工作;指导科技信息网络工作。

9、指导、协调市直各部门和各镇(三和开发区)的科技与知识产权管理工作。

10、承办区政府和惠州市科学技术局、惠州市知识产权局交办的其他事项。

(二)人员构成情况

惠阳区科技局总编制人数8人,在职实有人13人。离退休人员5人,其中:离休0人、退休5人。

二、收入决算说明

惠阳区科学技术局2016年部门决算总收入数2563.51万元,其中:一般公共预算拨款2563.51万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。同比2015年部门决算收入减少537.8万元,减少17.35%

三、支出决算说明

惠阳区科技局2016部门决算支出2916.32万元,其中:

基本支出250.75万元,占总支出的8.6%

项目支出2665.56万元,占总支出的91.4%;比上年增加16%,增加主要原因我局科学技术项目申报增加,相应的增加项目支出金额。

四、 三公经费决算支出说明

2016年部门据算财政拨款三公经费支出合计1.11万元,较上年减少0.33万元,减少0.23%

其中:因公出国(境)支出0万元;

公务用车购置支出0万元,我局无购置公务用车;

公务用车运行维护支出0万元,我局无公务用车;

公务接待费支出1.11万元,比20152016年预算减少0.33万元。

五、其他需要说明的情况

(一)2016 年本部门机关运行经费一般公共预算财政拨款基本支出公用经费43.19万元,包括办公费2.21万元、印刷费1万元、手续费0.04万元、邮电费0.48万元、差旅费0万元、公务接待费0.12万,会议费0万元、劳务费6万元、专用材料0万元、办公设备购置费19.79万元、办公水费2.08万元、电费2.08万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用支出9万、其他商品和服务支出0.38万元。

(二)政府采购支出19.79万元,包括通用设备采购预算19.79万元; 2016年政府采购支出总额19.79万元。主要用于计算机、打印机等办公设备的采购。

(三)国有资产占用情况

截止2016年底,我局无一般公务用车,无价值50万元以上通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

(五)专业名词解释

财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指:区科技局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

医疗未生育及计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位医疗的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于人员住房公积金的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区科技局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公用用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2016年部门决算表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




惠阳区科学技术局2016年度决算公开表

 


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来源: 时间: 2017-10-30